Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.02.2019 № 52

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от

7 февраля 2019 года  

52

                              г. Анадырь

 

 

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151

 

 

В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», Правительство Чукотского автономного округа

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.     Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 «Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа                 на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2016-2020 годы» исключить;

3) в Государственной программе «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» (далее – Программа):

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

в паспорте Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «участники Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Участники Государственной программы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

Государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;

 

 

Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию)»;

 

абзац «Сроки и этапы реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Государственной программы

 

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы

Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 32 808 147,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 805 193,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 13 656,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 14 556,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 13 207,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 514,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 11 514,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 11 514,9  тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 19 244 498,8   тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 035 002,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 132 749,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 2 193 718,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 795 381,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 1 795 381,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 1 795 381,1 тыс. рублей;

за счет средств прочих внебюджетных источников -    12 758 455,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 483 116,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 615 353,6 тыс. рублей;

    в 2021 году – 1 736 155,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;

 

    

     в 2023 году - 1 736 155,0 тыс. рублей;

     в 2024 году - 1 736 155,0 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Участники Подпрограммы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

 

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

 

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 119 414,7 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 513,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 54,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 55,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 56,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 57,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 57,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 58,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 58,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 58,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 58,2 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 118 900,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 28 296,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 124,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 124,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 5 124,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 124,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 124,5 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Участники Подпрограммы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»»;

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 803 174,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 375 249,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 729,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 4 951,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 053,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 3 441,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 3 441,8 тыс. рублей;

в 2024 году - 3 441,8 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 2 427 925,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 205 952,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 166 971,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 166 971,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 166 831,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 166 831,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 166 831,1 тыс. рублей»;

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

в паспорте Подпрограммы «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 73 559,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 8 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 8 000,0 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 65 559,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 605,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 15 384,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 167,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 6 233,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 233,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 233,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 233,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 6 233,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 6 233,7 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы Охрана здоровья матери и ребенка» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

 

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 250 396,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 4 793,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 4 793,1 тыс. рублей;

 

за счет средств окружного бюджета – 245 603,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 25 666,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 27 701,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 23 983,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 28 319,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 28 319,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 27 903,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 27 903,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 27 903,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 27 903,0 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 204 238,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 1 485,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 1 485,4 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 202 753,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 472,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 360,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 188,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 31 738,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 32 944,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 34 262,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 262,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 262,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 262,5 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Участники Подпрограммы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию)»;

 

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

 

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 606 796,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 12 174,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 9 174,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 500,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 500,0 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 1 581 422,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 10 716,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 23 637,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 88 231,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 243 702,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 243 827,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 242 827,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 242 827,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 242 827,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 242 827,3 тыс. рублей;

за счет средств прочих внебюджетных источников - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 8 400,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 800,0 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

«Участники

Подпрограммы

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

 

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 623 175,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 100 687,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 22 577,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 20 876,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 23 456,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 5 580,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 5 688,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 5 688,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 5 606,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 606,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 606,7 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 522 488,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 57 378,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 55 479,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 67 910,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 56 957,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 56 957,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 56 957,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 56 950,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 56 950,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 56 950,0 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 22 010 495,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств окружного бюджета – 9 265 239,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 500 871,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 675 431,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 240 780,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 782 849,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 799 129,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 816 544,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 816 544,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 816 544,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 816 544,6 тыс. рублей;

за счет средств прочих внебюджетных источников – 12 745 255,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 773 624,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 838 945,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 483 116,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 615 353,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 736 155,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 736 155,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 1 736 155,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1 736 155,0 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «Участники Подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Участники Подпрограммы

Государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»»;

 

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2021 годы (без разделения на этапы)»;

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 682 055,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 284 615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 1 397 439,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 212 248,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 354 536,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 398 190,0 тыс. рублей»;

 

в паспорте Подпрограммы Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Программы:

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить;

абзац «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Участники Подпрограммы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»»;

 

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;

 

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 434 840,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 17 675,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 014,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 385,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 494,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 789,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 358,6 тыс. рублей;

в 2021 году - 2 408,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 2 408,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 2 408,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 2 408,2 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 3 417 165,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 178 816,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 197 696,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 408 425,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 438 704,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 438 704,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 438 704,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 438 704,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 438 704,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 438 704,4 тыс. рублей»;

 

приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к
Государственной программе
«Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие здравоохранения

Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа)

 

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Государственная программа

1.

Смертность от всех причин

умерших на 1000 населения

10,0

9,1

11,1

9,8

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования

2.

Младенческая смертность

умерших на 1000 родившихся живыми

16,1

10,7

12,9

9,7

9,4

9,1

8,8

8,4

8,2

Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания

3.

Материнская смертность

случаев на 1000 населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

4.

Смертность населения старше трудоспособного возраста  

на 1000 человек населения соответствующего возраста

8,2

7,9

9,4

9,3

9,3

9,3

9,2

9,2

9,2

Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования

5.

Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет

 

 

на 10 тыс. детей соответствующего возраста

19,0

14,4

12,8

12,1

11,4

10,7

10,0

9,7

9,0

Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

6.

Ожидаемая продолжительность жизни

 

число лет

64,4

66,1

66,28

66,87

67,45

68,03

68,59

69,12

69,67

Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

7.

Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой

%

100,9

100

100

100

100

100

100

100

100

Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа

8.

Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой

%

101,3

100

100

100

100

100

100

100

100

Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа

9.

Степень выполнения показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной заработной платы в Чукотском автономном округе», установленного дорожной картой

%

96,1

100

100

100

100

100

100

100

100

Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование. Обеспечение функционирования государственных учреждений. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа

10.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

 

умерших на 100 тыс. населения

6,0

0,0

4,0

6,1

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Обеспечение доступности медицинской помощи населению. Развитие донорства крови и ее компонентов

11.

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

млн. человек

х

0,021

0,021

0,021

0,022

0,022

0,025

0,030

0,036

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.

Охват иммунизацией населения по эпидемиологическим показаниям

%

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1.

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

случаев на 100 тыс. населения

172,0

147,2

187,6

176,6

165,8

154,7

143,6

132,6

132,4

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

2.

Смертность от туберкулеза

умерших на 100 тыс. населения

23,9

22,0

20,2

19,4

18,6

17,8

17,0

16,4

16,1

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

3.

Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных

% от всех ВИЧ-инфицированных беременных женщин

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.

4.

Уровень первичной заболеваемости вирусом иммунодефицита человека

случаев на 100 тыс. населения

40,5

39,9

115,0

114,0

113,0

112,0

111,0

110,0

108,7

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.

5.

Смертность от болезней системы кровообращения

умерших на 100 тыс. населения

404,0

382,6

437,6

382,3

382,2

381,0

381,9

381,7

381,6

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

Обеспечение доступности медицинской помощи населению

6.

Смертность от новообразований

умерших на 100 тыс. населения

157,2

132,2

165,4

158,7

152,0

145,3

138,6

134,9

131,8

Обеспечение доступности медицинской помощи населению

7.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно)

человек

173

203

279

212

198

202

223

244

266

Обеспечение доступности медицинской помощи населению

8.

Количество приобретенного высокотехнологичного медицинского оборудования

ед.

х

х

1

3

х

х

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

 

 

 

 

Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»

1.

Количество используемых на территории региона сегментов Единой государственной информационной системы

количество сегментов

2

3

4

5

6

6

6

6

6

Развитие информатизации в здравоохранении

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

1.

Охват неонатальным скринингом (доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания

2.

Охват аудиологическим скринингом (доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания

3.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации                  от 7 марта 2018 года № 92н

%

х

х

100

100

100

х

х

х

х

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018 - 2020 годы».

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Чукотского автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

4.

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет

%

х

х

59,5

57,8

58,6

х

х

х

х

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018-2020 годы».

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Чукотского автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

5.

Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

%

х

х

х

0,0

0,1

х

х

х

х

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Чукотского автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

6.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации                   от 7 марта 2018 года № 92н

%

х

х

0

0

100

х

х

х

х

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018-2020 годы».

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Чукотского автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

7.

смертность детей в возрасте 0-4 года

на 1000 родившихся живыми

х

17,7

12,9

12,9

12,8

х

х

х

х

Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания.

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Чукотского автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

1.

Количество пациентов, охваченных паллиативной медицинской помощью от числа нуждающихся

%

68

75

100

100

100

100

100

100

100

Оказание паллиативной помощи

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

1.

Обеспеченность врачами

 

человек на 10 тыс. населения

62,6

69,0

65,1

67,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»

2.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

человек на 10 тыс. населения

1:2,3

1:2,3

1:2,3

1:2,3

1:2,3

1:2,3

1:2,3

1:2,3

1:2,3

Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»

3.

Укомплектован-ность врачебных должностей в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях (физичес-кими лицами при

коэффициенте

совместительства 1,2)

%

 

 

х

68,4

х

82,5

83,1

84,4

85,7

87,9

90,0

Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»

4.

Укомплектован-ность должно-стей среднего медицин -ского персонала в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбула -торных условиях

(физическими лицами при

коэффициенте

совместительства 1,2)

%

 

 

х

66,6

х

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

79,9

Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»

5.

Число специалистов,

вовлеченных в систему непре-рывного образо-вания медицин-ских работников, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных технологий

 

человек

х

102

х

180

250

380

650

730

850

Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование. Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»

6.

Количество лиц, получивших социальную выплату на приобретение жилья по ипотечному жилищному кредиту

ед.

х

7

6

10

10

10

10

10

10

Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование.

Ведомственная целевая программа «Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа»

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе амбулаторных условиях»

1.

Обеспечение лекарственными средствами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

2.

Обеспечение лекарственными средствами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств окружного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»

1.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования

%

32,7

32,7

32,7

34,3

33,5

33,0

33,0

33,0

33,0

Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования

2.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования

%

53

53

53

49,8

51,1

51,6

51,6

51,6

51,6

Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»

1.

Количество реконструирован-ых объектов

ед.

х

х

1

х

х

х

х

х

х

Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строитель-ство и реконструкция объектов здравоохранения

2.

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация

ед.

х

2

1

х

х

х

х

х

х

Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строитель-ство и реконструкция объектов здравоохранения

3.

Количество отремонтированных зданий медицинских организаций

ед.

5

5

1

х

х

х

х

х

х

Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения

4.

Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов здравоохранения

ед.

х

х

1

1

х

х

х

х

х

Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения

5.

Количество объектов здравоохранения, оснащенных медицинским оборудованием после реконструкции и /или строительства

ед.

х

х

1

2

1

х

х

х

х

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»

1.

Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным автономным учреждением здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение функционирования государственных учреждений

2.

Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Государственного автономного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение функционирования государственных учреждений

3.

Объем просро-ченной задол-женности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Государственного автономного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение функционирования государственных учреждений

»;                                                                                                                                                                                                                 

приложение 2 изложить в следующей редакции:

 

«Приложение 2
к
Государственной программе
«Развитие здравоохранения Чукотского
автономного округа»

 

 

РЕСУРСНОЕ

обеспечение Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы

Период реализации (годы)

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

всего

в том числе:

федерального бюджета

окружного бюджета

прочих внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Государственной программе

2016-2024

32 808 174,9

805 193,8

19 244 498,8

12 758 455,3

 

2016

3 125 310,6

48 092,7

2 295 193,1

782 024,8

2017

3 830 940,6

193 026,4

2 794 168,9

843 745,3

2018

3 985 229,2

488 109,8

2 407 523,8

1 089 595,6

2019

3 531 774,5

13 656,5

2 035 002,0

1 483 116,0

2020

3 762 658,9

14 556,0

2 132 749,3

1 615 353,6

2021

3 943 081,1

13 207,7

2 193 718,4

1 736 155,0

2022

3 543 051,0

11 514,9

1 795 381,1

1 736 155,0

2023

3 543 051,0

11 514,9

1 795 381,1

1 736 155,0

2024

3 543 051,0

11 514,9

1 795 381,1

1 736 155,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1

Основное мероприятие: «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»

2016-2024

39 130,8

513,8

38 617,0

0,0

 

2016

2 579,7

54,7

2 525,0

0,0

2017

2 341,2

55,7

2 285,5

0,0

2018

3 115,6

56,1

3 059,5

0,0

2019

5 181,5

57,0

5 124,5

0,0

2020

5 182,0

57,5

5 124,5

0,0

2021

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

2022

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

2023

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

2024

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

1.1.

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

2016-2024

513,8

513,8

0,0

0,0

ДСП ЧАО

2016

54,7

54,7

0,0

0,0

2017

55,7

55,7

0,0

0,0

2018

56,1

56,1

0,0

0,0

2019

57,0

57,0

0,0

0,0

2020

57,5

57,5

0,0

0,0

2021

58,2

58,2

0,0

0,0

2022

58,2

58,2

0,0

0,0

2023

58,2

58,2

0,0

0,0

2024

58,2

58,2

0,0

0,0

1.2.

Обеспечение медицинских организаций Чукотского автономного округа медицинским иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний

2016-2024

36 217,0

0,0

36 217,0

0,0

ДСП ЧАО

2016

2 525,0

0,0

2 525,0

0,0

2017

2 285,5

0,0

2 285,5

0,0

2018

2 459,5

0,0

2 459,5

0,0

2019

4 824,5

0,0

4 824,5

0,0

2020

4 824,5

0,0

4 824,5

0,0

2021

4 824,5

0,0

4 824,5

0,0

2022

4 824,5

0,0

4 824,5

0,0

2023

4 824,5

0,0

4 824,5

0,0

2024

4 824,5

0,0

4 824,5

0,0

1.3.

Гранты в целях реализации проектов, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан, проживающих в Чукотском автономном округе

2018-2024

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

ДСП ЧАО

2018

600,0

0,0

600,0

0,0

2019

300,0

0,0

300,0

0,0

2020

300,0

0,0

300,0

0,0

2021

300,0

0,0

300,0

0,0

2022

300,0

0,0

300,0

0,0

2023

300,0

0,0

300,0

0,0

2024

300,0

0,0

300,0

0,0

2

Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения»

2016-2019

80 283,9

0,0

80 283,9

0,0

 

2016

57 111,9

0,0

57 111,9

0,0

2019

23 172,0

0,0

23 172,0

0,0

2.1.

Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья

2016-2019

80 283,9

0,0

80 283,9

0,0

ГБУЗ «ЧОБ»

2016

57 111,9

0,0

57 111,9

0,0

2019

23 172,0

0,0

23 172,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2016-2024

119 414,7

513,8

118 900,9

0,0

 

2016

59 691,6

54,7

59 636,9

0,0

2017

2 341,2

55,7

2 285,5

0,0

2018

3 115,6

56,1

3 059,5

0,0

2019

28 353,5

57,0

28 296,5

0,0

2020

5 182,0

57,5

5 124,5

0,0

2021

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

2022

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

2023

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

2024

5 182,7

58,2

5 124,5

0,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1

Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

2016-2024

168 072,1

37 133,2

130 938,9

0,0

 

2016

64 987,1

18 127,4

46 859,7

0,0

2017

63 954,9

12 913,5

51 041,4

0,0

2018

5 970,2

1 269,2

4 701,0

0,0

2019

6 400,6

1 607,7

4 792,9

0,0

2020

6 400,6

1 607,7

4 792,9

0,0

2021

6 400,6

1 607,7

4 792,9

0,0

2022

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2023

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2024

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

1.1.

Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

2016-2021

10 306,7

9 677,3

629,4

0,0

ДСП ЧАО

2016

2 700,1

2 700,1

0,0

0,0

2017

983,3

884,9

98,4

0,0

2018

1 379,6

1 269,2

110,4

0,0

2019

1 747,9

1 607,7

140,2

0,0

2020

1 747,9

1 607,7

140,2

0,0

2021

1 747,9

1 607,7

140,2

0,0

1.2.

Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов

2016-2024

36 661,8

0,0

36 661,8

0,0

ДСП ЧАО

2016

1 496,0

0,0

1 496,0

0,0

2017

2 659,0

0,0

2 659,0

0,0

2018

4 590,6

0,0

4 590,6

0,0

2019

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2020

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2021

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2022

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2023

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2024

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

1.3.

Укрепление материально-технической базы противотуберкулезной медицинской помощи

2016-2017

121 103,6

27 455,9

93 647,7

0,0

ДСП ЧАО

2016

60 791,0

15 427,3

45 363,7

0,0

2017

60 312,6

12 028,6

48 284,0

0,0

2

Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом»

2016-2024

35 162,6

0,0

35 162,6

0,0

 

2016

1 434,0

0,0

1 434,0

0,0

2017

3 586,8

0,0

3 586,8

0,0

2018

3 968,0

0,0

3 968,0

0,0

2019

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2020

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2021

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2022

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2023

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2024

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2.1.

Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

2016-2024

35 162,6

0,0

35 162,6

0,0

ДСП ЧАО

2016

1 434,0

0,0

1 434,0

0,0

2017

3 586,8

0,0

3 586,8

0,0

2018

3 968,0

0,0

3 968,0

0,0

2019

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2020

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2021

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2022

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2023

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2024

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

3

Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»

2016-2024

48 395,4

9 717,7

38 677,7

0,0

 

2016

9 366,2

3 781,3

5 584,9

0,0

2017

4 382,8

464,1

3 918,7

0,0

2018

4 779,3

621,0

4 158,3

0,0

2019

4 979,6

810,3

4 169,3

0,0

2020

4 979,6

810,3

4 169,3

0,0

2021

4 979,6

810,3

4 169,3

0,0

2022

4 976,1

806,8

4 169,3

0,0

2023

4 976,1

806,8

4 169,3

0,0

2024

4 976,1

806,8

4 169,3

0,0

3.1.

Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем

2016-2024

6 589,7

481,3

6 108,4

0,0

ДСП ЧАО

2016

1 385,9

481,3

904,6

0,0

2017

658,3

0,0

658,3

0,0

2018

595,7

0,0

595,7

0,0

2019

658,3

0,0

658,3

0,0

2020

658,3

0,0

658,3

0,0

2021

658,3

0,0

658,3

0,0

2022

658,3

0,0

658,3

0,0

2023

658,3

0,0

658,3

0,0

2024

658,3

0,0

658,3

0,0

3.2.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

2017-2024

1 242,6

1 139,4

103,2

0,0

ДСП ЧАО

2017

170,2

153,1

17,1

0,0

2018

153,2

140,9

12,3

0,0

2019

153,6

141,3

12,3

0,0

2020

153,6

141,3

12,3

0,0

2021

153,6

141,3

12,3

0,0

2022

152,8

140,5

12,3

0,0

2023

152,8

140,5

12,3

0,0

2024

152,8

140,5

12,3

0,0

3.3.

Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

2017-2024

5 221,4

4 797,0

424,4

0,0

ДСП ЧАО

2017

345,6

311,0

34,6

0,0

2018

521,9

480,1

41,8

0,0

2019

727,0

669,0

58,0

0,0

2020

727,0

669,0

58,0

0,0

2021

727,0

669,0

58,0

0,0

2022

724,3

666,3

58,0

0,0

2023

724,3

666,3

58,0

0,0

2024

724,3

666,3

58,0

0,0

3.4.

Приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В и С

2016-2024

33 446,7

3 300,0

30 146,7

0,0

ДСП ЧАО

2016

7 886,4

3 300,0

4 586,4

0,0

2017

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2018

3 271,6

0,0

3 271,6

0,0

2019

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2020

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2021

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2022

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2023

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2024

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

3.5.

Обеспечение социально-незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем

2016-2024

1 895,0

0,0

1 895,0

0,0

ДСП ЧАО

2016

93,9

0,0

93,9

0,0

2017

24,6

0,0

24,6

0,0

2018

236,9

0,0

236,9

0,0

2019

256,6

0,0

256,6

0,0

2020

256,6

0,0

256,6

0,0

2021

256,6

0,0

256,6

0,0

2022

256,6

0,0

256,6

0,0

2023

256,6

0,0

256,6

0,0

2024

256,6

0,0

256,6

0,0

4

Основное мероприятие: «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

2016-2024

11 438,8

0,0

11 438,8

0,0

 

2016

490,3

0,0

490,3

0,0

2017

1 124,6

0,0

1 124,6

0,0

2018

1 315,9

0,0

1 315,9

0,0

2019

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2020

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2021

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2022

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2023

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2024

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

4.1.

Обеспечение бригад скорой помощи тромболитическими препаратами

2016-2024

11 438,8

0,0

11 438,8

0,0

ДСП ЧАО

2016

490,3

0,0

490,3

0,0

2017

1 124,6

0,0

1 124,6

0,0

2018

1 315,9

0,0

1 315,9

0,0

2019

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2020

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2021

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2022

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2023

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

2024

1 418,0

0,0

1 418,0

0,0

5

Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями»

2017-2024

14 785,8

0,0

14 785,8

0,0

 

2017

12 937,8

0,0

12 937,8

0,0

2019

308,0

0,0

308,0

0,0

2020

308,0

0,0

308,0

0,0

2021

308,0

0,0

308,0

0,0

2022

308,0

0,0

308,0

0,0

2023

308,0

0,0

308,0

0,0

2024

308,0

0,0

308,0

0,0

5.1.

Приобретение современных лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и наркомании

2019-2024

1 848,0

0,0

1 848,0

0,0

ДСП ЧАО

2019

308,0

0,0

308,0

0,0

2020

308,0

0,0

308,0

0,0

2021

308,0

0,0

308,0

0,0

2022

308,0

0,0

308,0

0,0

2023

308,0

0,0

308,0

0,0

2024

308,0

0,0

308,0

0,0

5.2.

Приобретение оборудования для проведения исследований на выявление употребления психоактивных веществ

2017

12 937,80

0

12 937,80

0

ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ»

6

Основное мероприятие: «Обеспечение доступности медицинской помощи населению»

2016-2024

2 287 404,6

305 606,0

1 981 798,6

0,0

 

2016

387 922,9

0,0

387 922,9

0,0

2017

552 359,4

154 883,6

397 475,8

0,0

2018

446 335,7

150 722,4

295 613,3

0,0

2019

150 131,1

0,0

150 131,1

0,0

2020

150 131,1

0,0

150 131,1

0,0

2021

150 131,1

0,0

150 131,1

0,0

2022

150 131,1

0,0

150 131,1

0,0

2023

150 131,1

0,0

150 131,1

0,0

2024

150 131,1

0,0

150 131,1

0,0

6.1.

Обеспечение доступности, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению

2016-2024

582 361,2

0,0

582 361,2

0,0

ДСП ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ»

2016

67 561,7

0,0

67 561,7

0,0

2017

80 518,1

0,0

80 518,1

0,0

2018

81 211,4

0,0

81 211,4

0,0

2019

58 845,0

0,0

58 845,0

0,0

2020

58 845,0

0,0

58 845,0

0,0

2021

58 845,0

0,0

58 845,0

0,0

2022

58 845,0

0,0

58 845,0

0,0

2023

58 845,0

0,0

58 845,0

0,0

2024

58 845,0

0,0

58 845,0

0,0

6.2.

Санитарно-авиационная помощь

2016-2014

1 262 789,3

0,0

1 262 789,3

0,0

ГБУЗ «ЧОБ»

2016

290 823,5

0,0

290 823,5

0,0

2017

267 820,5

0,0

267 820,5

0,0

2018

156 428,7

0,0

156 428,7

0,0

2019

91 286,1

0,0

91 286,1

0,0

2020

91 286,1

0,0

91 286,1

0,0

2021

91 286,1

0,0

91 286,1

0,0

2022

91 286,1

0,0

91 286,1

0,0

2023

91 286,1

0,0

91 286,1

0,0

2024

91 286,1

0,0

91 286,1

0,0

6.3.

Приобретение санитарного транспорта

2016-2018

79 392,2

0,0

79 392,2

0,0

ДСП ЧАО

2016

29 537,7

0,0

29 537,7

0,0

2017

31 140,8

0,0

31 140,8

0,0

2018

18 713,7

0,0

18 713,7

0,0

6.4.

Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации

2017-2018

362 861,9

305 606,0

57 255,9

0,0

ГБУЗ «ЧОБ»

2017

172 880,0

154 883,6

17 996,4

0,0

2018

189 981,9

150 722,4

39 259,5

0,0

7

Основное мероприятие: «Развитие донорства крови и ее компонентов»

2016-2024

39 051,0

22 792,1

16 258,9

0,0

 

2016

4 414,6

2 536,9

1 877,7

0,0

2017

4 166,2

2 447,2

1 719,0

0,0

2018

4 346,8

2 422,8

1 924,0

0,0

2019

4 101,3

2 311,6

1 789,7

0,0

2020

4 323,3

2 533,6

1 789,7

0,0

2021

4 424,7

2 635,0

1 789,7

0,0

2022

4 424,7

2 635,0

1 789,7

0,0

2023

4 424,7

2 635,0

1 789,7

0,0

2024

4 424,7

2 635,0

1 789,7

0,0

7.1.

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2016-2024

22 792,1

22 792,1

0,0

0,0

ДСП ЧАО

2016

2 536,9

2 536,9

0,0

0,0

2017

2 447,2

2 447,2

0,0

0,0

2018

2 422,8

2 422,8

0,0

0,0

2019

2 311,6

2 311,6

0,0

0,0

2020

2 533,6

2 533,6

0,0

0,0

2021

2 635,0

2 635,0

0,0

0,0

2022

2 635,0

2 635,0

0,0

0,0

2023

2 635,0

2 635,0

0,0

0,0

2024

2 635,0

2 635,0

0,0

0,0

7.2.

Субсидии медицинским организациям на развитие донорства крови и ее компонентов

2016-2024

16 258,9

0,0

16 258,9

0,0

ГБУЗ «ЧОБ»

2016

1 877,7

0,0

1 877,7

0,0

2017

1 719,0

0,0

1 719,0

0,0

2018

1 924,0

0,0

1 924,0

0,0

2019

1 789,7

0,0

1 789,7

0,0

2020

1 789,7

0,0

1 789,7

0,0

2021

1 789,7

0,0

1 789,7

0,0

2022

1 789,7

0,0

1 789,7

0,0

2023

1 789,7

0,0

1 789,7

0,0

2024

1 789,7

0,0

1 789,7

0,0

8

Основное мероприятие: «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

2017-2019

160 902,4

0,0

160 902,4

0,0

 

2017

84 061,7

0,0

84 061,7

0,0

2018

75 821,7

0,0

75 821,7

0,0

2019

1 019,0

0,0

1 019,0

0,0

8.1.

Приобретение медицинского оборудования для диагностики и оказания медицинской помощи больным другими заболеваниями

2017-2019

160 902,4

0,0

160 902,4

0,0

ГБУЗ «ЧОБ»

2017

84 061,7

0,0

84 061,7

0,0

2018

75 821,7

0,0

75 821,7

0,0

2019

1 019,0

0,0

1 019,0

0,0

9

Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи Чукотского автономного округа» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

2019

37 962,2

0,0

37 962,2

0,0

 

9.1.

Обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи

2019

37 962,2

0,0

37 962,2

0,0

ГБУЗ «ЧОБ»

Всего по Подпрограмме

2016-2024

2 803 174,90

375 249,00

2 427 925,90

0,0

 

2016

468 615,10

24 445,60

444 169,50

0,0

2017

726 574,20

170 708,40

555 865,80

0,0

2018

542 537,60

155 035,40

387 502,20

0,0

2019

210 682,10

4 729,60

205 952,50

0,0

2020

171 922,90

4 951,60